Atualizado em: 08/03/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
27/03/20240000179/20240000006/20240000142/20240000179/2024PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO PARA O VEREADOR FABIO CRISTIANO NO MES DE MARCO NO ANO DE 2024.FOPAG- VEREADORES/SERVIDORES15.021.595/0001-39R$ 5.548,27
27/03/20240000178/20240000029/20240000117/20240000178/2024PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO, LICENCIAMENTO, IMPLANTACAO, TREINAMNETO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS, CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE MARCO DO ANO DE 2024DELTA CONSULTORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA32.317.443/0001-05R$ 900,00
27/03/20240000177/20240000069/20240000139/20240000177/2024PAGAMENTO PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM MARCO DE 2024JANIO CEZAR SILVA SANTOS18.049.579/0001-42R$ 1.100,00
27/03/20240000176/20240000068/20240000141/20240000176/2024PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO- PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM MARCO DE 2024JANIO CEZAR SILVA SANTOS18.049.579/0001-42R$ 1.753,00
27/03/20240000175/20240000067/20240000132/20240000175/2024PAGAMENTO PARA COMPRA DE UM CARTUCHO TONER HP 263A PARA OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL NO MES DE MARCO DE 2024AC DA S GOMES03.034.657/0001-68R$ 240,00
27/03/20240000174/20240000004/20240000140/20240000174/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA EM SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 27/03/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXO.ALBERICSON MARQUES DA SILVA***.733.335-**R$ 200,00
27/03/20240000173/20240000032/20240000131/20240000173/2024PAGAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INETRNET 24 HORAS E COM ACESSO ILIMITADO PARA OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AURELINO LEALAC DA S GOMES03.034.657/0001-68R$ 180,00
25/03/20240000172/20240000066/20240000130/20240000172/2024PAGAMENTO PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM MARCO DE 2024Noel Do Nasicmento Nunes23.688.197/0001-07R$ 2.003,61
25/03/20240000171/20240000065/20240000129/20240000171/2024PAGAMENTO PARA AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EM MARCO DE 2024Noel Do Nasicmento Nunes23.688.197/0001-07R$ 2.005,47
25/03/20240000170/20240000005/20240000138/20240000170/2024PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA VEREADORA PARA A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 25/03/2024 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ANEXO.ROSANA FONTES DOS SANTOS***.978.855-**R$ 600,00
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